| 
       BASE LEGAL  
      La Ley 
      Núm. 66 de 22 de junio de 1975, según 
      enmendada, conocida como "Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra", 
      crea la referida Autoridad como un cuerpo corporativo y político adscrito 
      al Municipio de Culebra, a fin de establecer la política pública sobre la 
      conservación, desarrollo y uso de los terrenos de Culebra. 
       MISIÓN  
      Conservar los recursos 
      naturales, ambientales y energéticos de la Isla-Municipio de Culebra, así 
      como propiciar su desarrollo socioeconómico y ambiental.  
      RECURSOS HUMANOS  
      
       
        
        
          | Puestos Ocupados y 
            Propuestos | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
           | 
          Sept./16 | 
          Sept./17 | 
          Sept./18 | 
          Feb./19 | 
          Proy. |  
        
          | 
                |  
        
          | Cantidad 
            total de puestos | 
           
                     13 | 
           
                     10 | 
           
                      3 | 
           
                      8 | 
           
                      8 |   
      
        
      PRESUPUESTO RECOMENDADO 
      PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020  
      El Presupuesto Recomendado  
      permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener una nómina 
      para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con el Plan 
      Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico ante la Junta de 
      Supervisión y Administración Financiera, incluyendo el pago de las 
      pensiones ("PayGo"). El Presupuesto está basado en la metodología de 
      Presupuesto Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la 
      identificación de los presupuestos de las agencias con las reformas de 
      estructuras y de enfoques de política pública denominado "Policy Based 
      Budget" (PBB). Esto con el fin de vincular los planes y enfoques, con su 
      efecto sustantivo en lograr alcanzar metas, con transparencia en el 
      rendimiento de los recursos. 
  El presupuesto recomendado incluye 
      los recursos para la ejecución de programas que propendan a la 
      preservación y conservación de los recursos naturales de Culebra. 
   
      Los Ingresos Propios provienen de los servicios que se les ofrecen a los 
      visitantes de las diferentes playas de Culebra. Estos recursos se utilizan 
      para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la 
      agencia.    
        
      RESUMEN DE LOS RECURSOS 
      CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA 
       
      
        
        
          | Presupuesto 
            Consolidado (en miles de dólares) | 
          2017 | 
          2018 | 
          2019 | 
          2020 |  
        
          | 
             |  
        
          | Servicio 
            Directo |  
        
          | Programa |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Conservación y Desarrollo de 
            Culebra | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          547 | 
                   
          542 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento, Servicio Directo | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          547 | 
                   
          542 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
          Gasto | 
          Gasto | 
          Asig. | 
          Recom. |  
        
          | Conservación y Desarrollo de 
            Culebra | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go), Servicio Directo | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Servicio Directo | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          565 | 
                   
          561 |  
        
          |   |  
        
          | Total, 
            Programa | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          565 | 
                   
          561 |  
        
          |   |  
        
          | Origen 
            de Recursos | 
            |  
        
          | Gastos de 
Funcionamiento | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                   
          236 | 
                   
          227 | 
                   
          223 | 
                   
          238 |  
        
          | Asignaciones Especiales | 
                     
          5 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Ingresos Propios | 
                   
          376 | 
                     
          0 | 
                   
          324 | 
                   
          304 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          547 | 
                   
          542 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You 
            Go) | 
            |  
        
          | Resolución Conjunta del 
            Presupuesto General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          | Total, 
            Origen de Recursos | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          565 | 
                   
          561 |  
        
          |   |  
        
          | Concepto | 
            |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la RC 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          155 | 
                     
          0 | 
                   
          140 | 
                   
          141 |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          10 | 
                     
          5 | 
                    
          14 | 
                    
          44 |  
        
          | Servicios Comprados | 
                     
          7 | 
                     
          0 | 
                     
          6 | 
                     
          6 |  
        
          | Gastos de Transportación | 
                     
          4 | 
                     
          0 | 
                     
          4 | 
                     
          4 |  
        
          | Servicios Profesionales | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          7 | 
                     
          7 |  
        
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          15 | 
                     
          0 | 
                    
          10 | 
                    
          10 |  
        
          | Asignaciones Englobadas | 
                     
          0 | 
                   
          222 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Compra de Equipo | 
                    
          34 | 
                     
          0 | 
                    
          22 | 
                    
          16 |  
        
          | Materiales y Suministros | 
                    
          11 | 
                     
          0 | 
                    
          10 | 
                    
          10 |  
        
          | Reserva Presupuestaria | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          10 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la RC del Fondo General | 
                   
          236 | 
                   
          227 | 
                   
          223 | 
                   
          238 |  
        
          |   |  
        
          | Pago de Pensiones (Pay As You Go) 
            de la RC del Fondo General | 
            |  
        
          | Pay As You Go | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          | Subtotal, Pago de Pensiones (Pay 
            As You Go) de la RC del Fondo General | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                    
          18 | 
                    
          19 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la RC del Fondo General | 
                   
          236 | 
                   
          227 | 
                   
          241 | 
                   
          257 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de la AE 
            del Fondo General | 
            |  
        
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                     
          5 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de la AE del Fondo General | 
                     
          5 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            de la AE del Fondo General | 
                     
          5 | 
                     
          0 | 
                     
          0 | 
                     
          0 |  
        
          |   |  
        
          | Total 
            del Fondo General | 
                   
          241 | 
                   
          227 | 
                   
          241 | 
                   
          257 |  
        
          |   |  
        
          |   |  
        
          | Gastos de Funcionamiento de otros 
            recursos | 
            |  
        
         
          | Nómina y Costos 
          Relacionados | 
                   
          220 | 
                     
          0 | 
                   
          204 | 
                   
          200 |  
        
         
          | Facilidades y Pagos por Servicios 
            Públicos | 
                    
          26 | 
                     
          0 | 
                    
          25 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Servicios Comprados | 
                    
          47 | 
                     
          0 | 
                    
          32 | 
                     
          8 |  
        
         
          | Gastos de Transportación | 
                     
          1 | 
                     
          0 | 
                     
          1 | 
                     
          0 |  
        
         
          | Servicios Profesionales | 
                    
          30 | 
                     
          0 | 
                    
          29 | 
                    
          42 |  
        
         
          | Otros Gastos 
          Operacionales | 
                    
          14 | 
                     
          0 | 
                    
          14 | 
                    
          24 |  
        
         
          | Compra de Equipo | 
                    
          20 | 
                     
          0 | 
                     
          2 | 
                    
          10 |  
        
         
          | Materiales y Suministros | 
                    
          18 | 
                     
          0 | 
                    
          17 | 
                    
          20 |  
        
          | Subtotal, Gastos de 
            Funcionamiento de otros recursos | 
                   
          376 | 
                     
          0 | 
                   
          324 | 
                   
          304 |  
        
          | Total, 
            Concepto | 
                   
          617 | 
                   
          227 | 
                   
          565 | 
                   
          561 |   
      PROGRAMA 
      DE SERVICIO DIRECTO  
       Conservación y 
      Desarrollo de Culebra   
       Descripción del 
      Programa  
      
 Coordina con otros 
      organismos públicos, la implantación de planes y programas de desarrollo 
      sustentable para la Isla-Municipio de Culebra. Recomienda la aprobación 
      del uso de terrenos o proyectos ante la Junta de Planificación y la 
      Oficina de Gerencia de Permisos.  Planifica, diseña, construye y opera 
      todo tipo de construcción de obras y/o instalaciones.  Evalúa el 
      desarrollo de proyectos u obras (para su aprobación o denegación), 
      garantizando su cumplimiento con el Plan de Manejo del Municipio. 
       
      Clientela  
      Residentes y 
      visitantes de la Isla-Municipio de Culebra. 
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